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Con la corrección implementada, actualmente el sistema valida que los datos de la entidad hayan sido correctamente informados para posteriormente añadir las mercaderías con sus respectivos costos. Igualmente al agregar las mercaderías, ya no está disponible alterar los datos iniciales.

6. Asumir tasa tipo comprador en los registros de exportación

Descripción del inconveniente

Anteriormente al generar un registro de exportación, el sistema asumía por defecto la tasa de cambio tipo vendedor cuando un usuario no ingresaba manualmente la tasa de cambio provista por el despacho, en tanto que la factura de exportación, consideraba la tasa de cambio tipo comprador, con lo cual se generaba inconsistencias.

Optimizaciones y soluciones

Con los ajustes implementados, el sistema actualmente se comporta de la siguiente manera:

  • Al registrar un despacho sin haber informado manualmente la tasa de cambio, el sistema asume la tasa de cambio de día, correspondiente al tipo Comprador.

  • Está disponible visualizar la tasa de cambio del día en el campo Moneda 1.

  • Cuando se muestre por defecto la tasa de cambio o la misma sea informada por el usuario en Moneda 1, al hacer clic en grabar, el sistema emite el aviso: ¿Desea confirmar el valor de la cotización, ……(detalle del valor) ?, detallando el valor de la cotización registrada en Moneda 1.

  • Se incorporó el recurso desplegable de opciones de moneda en la ventana Catastro de Despacho.

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Figura 1. Opciones desplegables de selección de monedas. (imagen provisoria)

7. Reflejar el CDC en factura totalizadora de exportación

Descripción del inconveniente

Cuando se registraba una exportación, quemando la secuencia, y luego se visualizaba el KuDE para enviar al SIFEN, el dato correspondiente al CDC (Código de Cliente) en la pestaña Comprobante permanecía vacío, debiendo reflejar dicha información proveniente de la factura totalizadora.

Optimizaciones y soluciones

Actualmente en Venda - Exportación > Datos iniciales, está disponible el campo denominado Exportación que estará completado por defecto a fin de facilitar al usuario la identificación de la exportación vinculada a la factura.

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Figura 1. Campo Exportación.

Por otra parte, en el proceso de facturación de las exportaciones, el sistema hereda el CDC de la Exportación, tal como ocurre con el Nro. de Factura y el Timbrado. Por tanto, este campo debe informarse correctamente en la factura totalizadora.

Info

Nota:

Este comportamiento se aplica exclusivamente para las operaciones tipo Venta con Exportación y Venta con Contrato Exportación.

8. Reflejar el dato de vendedor en Órdenes de Servicio

Descripción del inconveniente

Anteriormente al facturar una orden de servicio, el sistema no asumía la información del campo Vendedor, por lo cual el mismo permanecía vacío.

Optimizaciones y soluciones

Al registrar una Salida Orden de Servicio el sistema se comporta correctamente, asumiendo la información ingresada en el campo Vendedor de la ventana Facturación del Datapar ERP y reflejando la misma, como corresponde.