V 22.12.0.0
Descripción funcional
Los pagos anticipados del total de los préstamos y sus respectivos intereses ahora se liquidan de manera proporcional de acuerdo a la fecha
Pasos a seguir:
Para el registro se requiere que previamente se haya realizado:
El registro del préstamo: Movimientos > Prestamos > Registro de Prestamos.
El registro del desembolso y cobro del capital e interés del préstamo: Registro > Financiero > Financiero.
En el lado superior izquierdo del espacio de trabajo hacer clic en Movimientos > Prestamos > Facturación de Intereses.
Se mostrará la ventana Facturación de Intereses.
Seguidamente dirigirse al lado superior derecho del espacio del trabajo y hacer clic en Agregar.
En Entidad seleccionar ENTER, seguidamente se mostrará el espacio de trabajo Consulta Entidad.
En Nombre de la Entidad introducir los datos y hacer clic en el botón Buscar.
Seguidamente hacer clic en el nombre de la entidad deseada y hacer clic en el botón Seleccionar.
En Pl. Financiación hacer clic en <<SELECCIONE EL PLAN DE FINANCIACION>>, seleccionar el dato.
En Préstamo seleccionar ENTER, seguidamente se mostrará el espacio de trabajo Consulta Préstamos.
Hacer clic en el préstamo deseado y hacer clic en el botón Confirmar.
En Fecha Factura introducir la fecha que se mostrará en el comprobante a ser emitido.
En Mercadería seleccionar ENTER, seguidamente se mostrará la ventana Selección de Mercaderías y Filtros de Informes.
Figura 1. Espacio de trabajo Filtros de Informes.
Seleccionar o introducir los datos requeridos y hacer clic en el botón OK.
Seguidamente hacer clic en la mercadería deseada y hacer clic en el botón Confirmar.
En Cuenta Interés Dev. a Fac. se aplicará por defecto el dato.
Mercadería e Interés Dev. a Fac. son definidos previamente en:
Registro > Configuraciones > Préstamo.
Registro > Facturación > Mercaderías.
Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas.
En Tipo de interés hacer clic en seleccionar e introducir el dato deseado.
En Periodo de Cálculo introducir la fecha hasta donde se aplicará la liquidación del interés.
En Condición seleccionar el dato deseado.
En Comprobante introducir el dato de la Factura.
En Timbrado introducir el dato deseado caso se requiera.
Si está habilitado el Control de Impresión en Comprobante y Timbrado se introducen por defecto los números.
En Tipo Doc. seleccionar en introducir el dato deseado.
Seguidamente marcar la casilla de verificación Liquidar Interés Proporcional? para realizar el cálculo por defecto y se muestran los valores del interés proporcional según la fecha introducida previamente en Periodo de Cálculo.
Hacer clic en el botón Buscar.
Por último se mostrarán los valores del interés correspondientes a Vlr. Interés, Vlr. Iva y Vlr. Total de esa Entidad, dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en el botón Grabar.
Figura 2. Valores de interés correspondientes a esa Entidad.
Posterior al registro en Facturación de Intereses, en la funcionalidad Facturación se genera por defecto un registro con la cuenta contrapartida (introducida previamente en Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas > Cuenta Ingresos/Gastos Diferidas a Facturar) y con la operación 8.