Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Una venta con pedido implica que un cliente realiza un pedido anticipado de productos. La factura de venta con pedido se emite una vez que los productos solicitados son entregados. Sirve para formalizar la transacción, registrando la venta y proporcionando detalles como productos entregados, precios y términos de pago.

  1. En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas. Se puede observar en la Figura 1

  2. Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.

image-20240419-192015.png

Figura 2. Ruta de acceso a Venta con Pedido.

  1. En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Salida y hacer clic en Venta con Pedido.

  2. Al realizar lo indicado en la opcion 3, aparece la ventana de Seleccion de Pedido, en la cual trae consigo un grupo de campos que se completa para poder seleccionar un pedido especifico.

  • Pedido Interno: Este campo se utiliza para ingresar el código único del pedido que deseas buscar o vincular a la factura

  • Pedido Proveedor: se completa con el número de pedido asociado al proveedor correspondiente. Este número identifica de manera única el pedido realizado al proveedor para la adquisición de bienes o servicios específicos

  • Entidad: Este campo se completa con el cliente o cualquier otra entidad asociada al pedido. Puede colocar el codigo, escribir el nombre o con el icono de busqueda avanzada.

  • Fecha de Emisión: se completa con la fecha en la que se emite el pedido. Se completa desde y hasta que fecha quiere que estire los pedidos.

  • Orden de Compra: se completa con el número de orden de compra asociado al pedido realizado por el cliente.

  • InVoice: se refiere al número de factura comercial que se emite para la exportación.

  • Mercadería: se completa con una descripción detallada de los productos que se encuentra dentro del pedido.

  • Sucursal: se completa con la ubicación específica donde se creo el pedido.

  • Plan: se completa el codigo del plan de financiaciacion que se utilizo dentro del pedido.

  1. Una vez completa los campos mencionados mas arriba, se procede a dar clic en el boton de Buscar para realizar la busqueda o Limpiar caso se quiera completar nuevamente los campos.

  2. Luego al seleccionar el pedido, se tiene la opcion de digitar la cantidad de la mercaderia que esta dentro del pedido, se puede digitar una cantidad menor a lo que ya esta. Luego se tiene la opcion de dar clic en el boton de Salir para salir de la ventana, el boton de Datos Factura, es para completar los datos antes de facturar y el boton de Importar es para directamente facturar sin tener que completar algun dato a mas.

  3. Al dar clic en el boton de Datos Factura, aparece la ventana de Datos Factura

image-20240419-195236.png

Figura 3. Ruta de acceso a Venta con Pedido.

image-20240419-195032.png

Figura 4. Ruta de acceso a Venta con Pedido.

  • No labels