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En este espacio, se detalla las funcionalidades del sistema en la ventana Lanzamiento de Cargas, además de los permisos a ser establecidas otorgados para la correcta utilización del módulo.

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En la ventana Lanzamiento de Carga, se muestran muestra las pestañas Lista de Cargas y Ficha da Carga, cada una con los campos que se detallan a continuación:

Pestaña Lista de Cargas:

  1. En el campo Sucursalseleccionar una opción la misma, de la lista desplegable.

  2. En Tipo de Cargase muestra las diversas opciones de romaneo y remisión. Seleccionar una.

  3. En Mercaderíaseleccionar una de las opciones de la lista.

  4. En Periodose muestran dos calendarios desplegables para seleccionar las fechas.

  5. En el campo Código Internoinformar el mismo.

  6. En Código Impresoañadir dicho código.

  7. En Contratoinformar ingresar el mismo.

  8. En Chapa remolqueañadir el número de chapa que identifica al remolque.

  9. En el campo Departamentoescoger una de las opciones de la lista.

  10. En el campo Entidad está disponible seleccionar la denominación de la misma.

  11. En Plan de Financiaciónelegir una de las opciones disponibles.

  12. En Situación, escoger entre las opciones Abierta, Evaluando, Cerrada, Cancelada, o Transferencia.

  13. En Doc. Generado incorporar el dato.

  14. En el campo Chapa informar el dato correspondiente.

  15. En el campo Ord. Carga - Transp.completar como corresponde.

  16. En Retorno de Cargas elegir entre las opciones Con retorno, o Sin retorno.

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  1. Para acceder a la pestaña Ficha da Carga, hacer clic en el botón Agregar, situado en la esquina superior izquierda de la ventanaícono Agregar, o pulsar la tecla F3.

  2. En el campo Local, se muestra el dato ingresado previamente.

Los campos Usuario, Código Interno, Fecha de Registroy Fecha de Emisión, son de llenado obligatorio

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, sin embargo, es opcional completar los campos Fecha Cierre, Doc. Generado, Doc. Impresoy N° Documento.

SeguidamenteEn otra sección, dentro de la misma pestaña Ficha da Carga, están disponibles las pestañas Datos Generales, Peso, Doc. Orig./Dest., Flete y Saldo, cuyos campos se detallan como sigue:

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  1. En el campo Plan Financiación, al desplegar y seleccionar una opción de la lista desplegable, se autocompleta el campo del código correspondiente.

  2. Igualmente, en el campo En Tipo Carga, ingresar el código o seleccionar de la lista disponible.

  3. En Silo, el sistema mantiene el mismo comportamiento que en los campos anteriores.

  4. En Loc. Destino, escoger la opción que corresponda.

  5. En Grano, informar el código de la carga o seleccionarla de la lista desplegable.

  6. Los campos Variedad, Análisis, Fecha Análisisy Clasificación, son de llenado opcional. Por otra parte, en el caso de requerir el análisis de la carga, al hacer clic en el botón Análisis, el mismo direcciona a la ventana Análisis de Cargas, el cual contiene únicamente tres campos de llenado obligatorio: Analista, Grano y Clasificación, con las opciones de Descuentos de Carga: impureza, humedad, granos verdes, granos dañados, y cuerpos extraños.

  7. En el campo Entidad, de llenado obligatorio Entidad, pulsar la Tecla Enter para visualizar las empresas registradas en la base, y seleccionar la misma.

  8. En Observaciones, incorporar informar datos complementarios que se consideren relevantes.

  9. Los campos Tecnología Declarada y CLT, son de llenado opcional.

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Figura 3. Pestaña Ficha da Carga.

Info

Pestaña Peso

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: En este espacio, completar según necesidad los campos de llenado opcional

, según corresponda en caso de necesidad

.

Pestaña Doc. Orig. /Dest

...

: En esta pestaña

,

completar los campos de llenado opcional, y en los casos de necesidad de análisis, al hacer clic en el botón

Análisis y

del mismo nombre, el sistema mostrará la subventana Análisis de Carga Entregadas.

Pestaña Flete

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: La misma cuenta con campos de llenado opcional en caso de necesidad.

Pestaña Saldo

...

: Este espacio está disponible para visualizar tanto el saldo disponible, como los datos de Documento, Fecha y Cantidad.

Pestaña Dis. de la Carga

  1. Primeramente acceder Ingresar al subsistema ingresando a desde Registro > Configuraciones > Administrar > Dolphin > Movimiento > Balanza > Lanzamiento de Carga > Subsistema y otorgar acceso a los usuarios responsables de la distribución de las cargas marcando las casillas según se requiera.

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  1. En el campo de llenado opcional Contrato Destino, de la pestaña Dist. de la Carga, el sistema despliega la lista de contratos , consistente en un filtro dependiente de la entidad seleccionada.

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Figura 5. Pestaña Dist. de la Carga.

El sistema reflejará en el comprobante de carga, los datos de entidad, cantidad y el contrato que recibirá la otra parte, provenientes de la pestaña Dist. de la Carga.

  1. En el caso del registro de análisis, está disponible informar los datos al hacer clic en el botón Análisis.

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 Comprobante de Carga - Página 1
 Comprobante de Carga - Página 2
Comprobante de carga - página 1.jpgComprobante de carga - página 2.png

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El formato de impresión se denomina Comprobante de carga V6 - Genérico.

Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 1
Comprobantes de Carga V6 Genérico - Página 2
Comprobante V6 página 1.jpgV6 Página 2.png

Los datos que se detallan en el encabezado de los comprobantes son los ingresados previamente al registrar la entidad en la ventana Empresa.

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Figura 7. Ventana Empresa - Pestaña Datos de la Empresa.