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Descripción funcional

En este espacio se muestra los pasos para realizar el Cierre y apertura de cuentas, que consiste en contabilizar automáticamente en guaraníes y dólares, el asiento de cierre al 31 de diciembre y el asiento de apertura el 01 de enero del año siguiente.

Este proceso debe ser ejecutado posterior al Cómputo de Resultados.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse a Informes > Contabilidad > Cierre y Apertura de cuentas.

Figura 1. Ruta de acceso a

  1. Seleccionar la Empresa correspondiente.

  2. Informar la Fecha Base, desde el cual se realizará el cierre.

  3. Considerar lanzamiento de Cerado de Cuentas, considera dichos lanzamientos.

  4. Generar Lanzamiento en el Diario, genera el registro del lanzamiento en el libro Diario.

  5. Hacer clic en Visualizar para contabilizar el asiento de cierre y apertura.

Al finalizar, se presenta el reporte del asiento ejecutado por el sistema, tanto en guaraníes como en dólares, mostrando las cuentas que fueron debitadas, acreditadas, y el saldo al final del informe.

Con este proceso se obtiene un balance cerrado y con el asiento de cierre y apertura.

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