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Descripción funcional

Info

En este espacio se muestra los pasos para registrar de forma rápida y sencilla una factura de venta de mercaderías a un cliente de la empresa.

Pasos a seguir:

  1. En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.

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Info

Repetir los mismos pasos para cada mercadería, en el caso de que exista mas de una mercadería en la misma factura venta.

  1. Hacer clic en el botón Agregar.

  2. Seguidamente hacer clic en la pestaña Flete.

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Figura 5. Venta Normal - Mercaderías.

  1. La pestaña Flete, posibilita informar a modo referencial, la Transportadora y otros datos que guardan relación a la entrega de las mercaderías relacionadas a la venta. Todos los campos son opcionales.

  2. Seguidamente hacer clic en la pestaña Financiero.

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  1. En Cuenta, escribir el nombre o hacer clic en el botón para seleccionar la forma de cobro desde la ventana Selección de Cuentas.

  2. El campo Valor Moneda Cuenta, se completa automáticamente el valor a cobrar, luego de informar una cuenta.

  3. Hacer clic en el botón Agregar.

  4. Seguidamente hacer clic en la pestaña Comprobante.

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Figura 7. Venta Normal - Financiero.

  1. En la ventana Comprobante, se informan datos relacionados a la factura legal.

  2. Completar el campo Documento, con la serie y el numero consecutivo de la factura.

  3. Completar el Timbrado correspondiente a la factura.

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  1. Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar.

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Figura 8. Venta Normal - Comprobante.

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  1. De este modo, el registro se muestra en la pestaña Consulta de Facturas.

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Figura 9. Ventana Consulta de Facturas.