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Por otra parte, una vez eliminados los datos del Financiero, está disponible el botón Descuentos a través del cual el sistema permite editar el descuento y agregarlo nuevamente al financiero, desde donde se recalcula tanto el importe a cobrar, como también el valor que se destinará a la Cuenta Corriente.
4. Incorporación de la funcionalidad Descuentos para cereales en Compra con contrato
Al registrar movimientos de compra con contrato de cereales en entidades de la clase Socio y realizar un descuento en concepto de aporte para los socios, el sistema lo aplica automáticamente. Para facilitar la visualización y control de la operación, se implementó en Compra con Contrato > Mercaderías el botón Descuentos,el cual se sitúa en la lateral derecha de la ventana.
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Esta funcionalidad se aplica únicamente para el tipo de factura Compra con Contrato y en el caso de que no exista un descuento registrado sobre el cereal, no se mostrará el botón.
5. Considerar tasa de cambio de factura de origen en devolución
Para realizar una operación de entrada por devolución de venta considerando la tasa de cambio de la fecha en la que el comprobante fue emitido, en Configuraciones > Configuraciones Generales > Facturación, la casilla de verificación Utiliza cambio del día para facturas de devoluciones (extorno)? debe permanecer sin marcar.
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Figura 1. Venta Interna - Campo Áreas.
7. Nuevos filtros y columnas están disponibles en Factura X
Actualmente los filtros de búsqueda de Factura X están estandarizados a fin de brindar la mayor comodidad posible y optimizar la operativa de las empresas. Así mismo, fueron incorporados nuevos recursos y columnas.
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Los mismos ajustes fueron implementados en los siguientes espacios:
Espacio de Catastros:
-Embalajes
-Mercaderías
-Subgrupo
-Descuento
-Despacho
-Orden de Flete
Abastecimiento
Consulta de Facturas - Costos Adicionales
Consulta de cargas
Consulta de Movimiento Físico
Consulta mercaderías
Exportación
Pedidos
Espacio PDV:
Entrega de productos
8. Reflejar costo unitario de mercaderías con fecha de retroactiva
FacturaX actualmente incluye una función para el registro de facturas de venta con fechas retroactivas. Con esta mejora, el sistema detecta automáticamente el costo unitario promedio de las mercaderías al registrar las facturas con fechas pasadas, asignando la fecha de registro correspondiente, en lugar de la fecha de consulta.
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Con el fin de cubrir todas las formas de pago destinadas a operaciones comerciales de Exportación, tanto en Dolphin como en FacturaX está disponible registrar exportaciones con la condición de pago al contado. Por lo tanto, al registrar exportaciones, el sistema disponibiliza cuentas del tipo caja además de las cuentas contables relacionadas a dicha condición de pago.
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Cabe destacar que el mensaje que emerge de las configuraciones mencionadas, han ha sido reajustadas reajustado de “Ingrese (-1) para permitir cualquier valor”, a “Ingrese (100%) para permitir cualquier valor” para facilitar la comprensión de las mismas.
Info |
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Tener en cuenta que los ajustes realizados en el sistema Dolphin, permiten guardar facturas con valor “0” en FacturaX. |
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Figura 1. Configuraciones Generales.
11. Sub-pestaña “E-mail” en Entidades para envío múltiple de DE
Alineados a las demandas del mercado, está disponible enviar el XML y el KuDE a múltiples e-mails.
La sub-pestaña E-mail ubicada en Entidades > Datos Generales, alberga tres correos electrónicos alfanuméricos con hasta 80 (ochenta) caracteres cada uno, donde el primer e-mail informado (obligatorio) asume la etiqueta de e-mail principal o en todo caso, será el que tenga marcada la casilla de verificación Principal? siendo éste el que irá en el XML y en el KuDE.
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Figura 1. Ventana Entidades - pestaña E-mail.
Por defecto, en Facturae, se muestra un mensaje informativo tipo POP UP cuando el DE no ha sido enviado a uno de los e-mails, informando cual de estos ha fallado y dando la posibilidad de reenviar únicamente a este correo utilizando el botón Enviar a Entidad, evitando así duplicidades.
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