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Info

Una vez introducida la cantidad de la mercadería a ser devuelta enCantidad Seleccionada está disponible:

  • Hacer clic en el botón Calcular Automático a fin de que se aplique por defecto en Cantidad Movimiento (de cada lote) el aumento o disminución de la cantidad de esa mercadería.

  • Introducir la Cantidad Movimientoy hacer clic en Confirmar para continuar con la operación.

Consulta de RUC a través de la comunicación con la Web Service de la SIFEN

Ahora para que el registro de una operación de Compra Normal, Venta Normal o Venta de Bienes sea finalizado, ya no se requiere que la Entidad esté registrada en Dolphin > Entidades.

Note

La empresa debe estar operando con Facturación Electrónica.

Una vez introducido el RUC (en Compra Normal, Venta Normal o Venta de Bienes) y dicho dato no se encuentre registrado en Entidades, se muestra la ventana Pre-registro de entidad para ingresar los datos y continuar con el registro de la operación.

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Figura 1. Ventana Pre-registro de entidad

La consulta del RUC se realiza a través de la comunicación con la Web Service de Consulta del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN)

Tip

En Dolphin > Administrar > Permisos Facturación, la casilla de verificación Permite utilizar pre-catastro de entidades en facturación? debe ser seleccionada.

Ajustes en la forma de aplicación de Descuentos

A fin de cumplir con lo definido en el Manual Técnico del SIFEN, ahora los descuentos sobre una operación de Compra o Venta se aplican sobre el valor total de las mercaderías y de forma prorrateada, por tanto, ya no está disponible la aplicación de descuentos sobre el valor unitario de la mercadería o sobre el valor total por tipo de mercadería.

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Figura 1. Espacio de trabajo Compra Normal
  • En Descuentos los valores para IVA Exenta, 5% y 10% se muestran de forma prorrateada una vez introducido el valor en Descuento Global

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Figura 2. Descuentos en el espacio de trabajo Compra Normal
  • En IVA los valores de IVA Exenta, 5% y 10% ahora ya se muestran por defecto con sus respectivos Descuentos y de forma prorrateada.

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Figura 3. IVA en el espacio de trabajo Compra Normal
  • Se ajusta el lugar donde se muestra IVA y Total (IVA se muestra en el lugar de Total y viceversa)

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Figura 4. Total e IVA en el espacio de trabajo Compra Normal
  • En el archivo tipo XML ahora se muestran dichos ajustes

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AJUSTES

  1. Ahora al inactivar una Venta Nota Crédito por (Descuento o Devolución) cuyo valor total es igual al valor total de la Factura Electrónica que le fue asociada, se muestra un mensaje:

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Tip

Si la empresa opera con Facturación Electrónica, se recomienda hacer clic enel botón No y volver a emitir una Factura Electrónica, de lo contrario, hacer clic en Si para Inactivar un Documento Electrónico.

  1. En el KuDe de Nota de remisión electrónica en Fecha de Emisión se muestra el dato horario de forma correcta, el mencionado comprobante es emitido una vez realizado el registro de las operaciones en Lanzamiento de Cargas. 

  2. En la ventana Costos Adicionales si el Tipo Operación es Compras del periodo y crédito fiscal por operaciones gravadas, Tipo de Documento es Despacho y en Documento no se introdujo ningún número, ahora está disponible introducir más de un Costo Adicional por Despacho.

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Asimismo en los distintos espacios de trabajos en donde se realicen operaciones de Entrada ahora está disponible para que sea seleccionado el Tipo Documento: 99. Otros.

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  1. Al registrar una operación de salida por Venta Normal > Mercaderías, ya no requiere seleccionar un Recetario Agronómico, siempre que la Entidad pertenezca a la Clase Reventa.

  2. A fin de asegurar que las mercaderias y su respectivos números de series estén disponibles nuevamente para una nueva venta luego de una devolución, ahora en el espacio de trabajo Devolución de Venta en Mercaderías > Código del Fabricante > Selección de Número de Serie, es obligatorio que introducir el número de serie de cada mercadería.

  3. Ahora está disponible visualizar los documentos electrónicos KuDE en el modelo de impresión y las veces que se requiera.

    Los modelos de impresión disponibles son:

    • KuDE (Normal)

    • KuDE Cinta (Papel)

    • KuDE Cinta Resumen

  4. Los documentos electrónicos que se encuentren con situación INACTIVO ahora ya no están disponibles para que sean enviados alSIFEN.

  5. En la ventana Costos Adicionales > Tipo de Documento ahora se aplica por defecto Factura para los casos en que se realice el registro de un costo adicional sobre operaciones de Importación, Entrada por Importación con Contrato y Entrada por Importación con Pedido.

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Si el tipo Factura no fue definido previamente en el espacio de trabajo Tipo de Operaciones en el Tipo de Documento no se aplica por defecto ningun dato.

  1. Al registrar operaciones de Venta con Contrato, Venta con Contrato Exportación, Compra con Contrato, Importación con Contrato, Nota de Expedición o Nota de Recepción ahora ya se muestra por cada Carga de Granos su Número de Contrato a ser asociado en la ventana Selección de Carga a Facturar.

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  1. Ahora al registrar una operación de Venta con Orden de Servicio o Venta con Orden de Servicio con Número de Serie, está disponible para que sea introducido el número de la Orden de Servicio en Código, a fin de agilizar su búsqueda.

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  1. Ahora la denominación de las Releases Notes de las distintas liberaciones (Versión, Service Pack y Paquete) se muestra de la siguiente manera: Año, Mes, número del Service Pack, número del Paquete.

    Ejemplo de formato para Abril: 23.4.0.0

    • 23: Año - Versión

    • 4: Mes - Versión

    • 0: Número de Service Pack

    • 0: Número de Paquete

  2. Ahora está disponible Inutilizar una Autofactura cuyo número es similar al número de una Factura (ya aprobada por el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional(SIFEN).

  3. Ahora está habilitado el envio de un Documento Electrónico del tipo KuDE de Factura electrónica al SIFEN referente a una operación de Venta Normal o Venta con Pedidocon proceso Totalizadora de una mercadería del tipo productocon Control de Lote.   

  4. Ahora al realizar una operación de Venta está disponible aplicar un porcentaje máximo de descuento por cada ítem demercadería.

    La cantidad máxima se debe definir previamente en Registro > Configuraciones >  Configuraciones Generales > Facturación > Porcentaje Máximo de Descuento por ítem, por último se ajusta la denominación de Porcentaje Máximo de Descuento a Porcentaje Máximo de Descuento Global.

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  1. Ahora para utilizar la Funcionalidad Impresión de Documentos Factura X se requiere acceder previamente aRegistro > Configuraciones > Administrar > Sistema > Dolphin > Movimientos > Facturación > Facturación y seleccionar la casilla de verificación de losPermisos.

    Asi también se ajusta la denominación de dicha Funcionalidad Impresión de Documentos Factura X para Impresión de Documentos.