1. Textos “Inutilizada/Anulada” en KuDE y nueva situación en filtro de búsqueda
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Esta optimización afecta a las Facturas (normales o totalizadoras), Autofacturas, Facturas de Exportación, Nota de Crédito, Nota de Débito y Notas de Remisiones. |
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Figura 1. Cuadro demostrativo de marca de agua.
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Figura 1. Catastro de Flete.
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5. Visualizar todas las entidades al registrar un recetario agronómico
De conformidad con las Normativas Vigentes sobre manejo de productos fitosanitarios, fertilizantes y afines, establecidas en la Ley N° 3742, que determina que cuando una mercadería posea control de toxicología LB Y LA, es obligatorio vincular un recetario agronómico, está disponible en Factura X > Recetario Agronómico > Ficha del Registro > Cliente, seleccionar cualquiera delas entidades para vincularlas al recetario agronómico, desde el código 1 (uno) hasta el código 22 (veintidós) , además de aquellas creadas por los usuarios.
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Figura 2. Clases de Entidades - Revenda.
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6. Ajuste en los procesos de Facturas Totalizadoras con bases multiempresas
Al consultar los registros de los procesos de factura totalizadora, únicamente se disponibilizan aquellas de la empresa a la cual el usuario esta conectado, no así facturas totalizadoras de otras empresas a pesar de que compartan la misma base, puesto que se tratan de empresas distintas.
Info |
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Los procesos de facturas totalizadoras ajustados con esta regla son:
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7. Crear y replicar tipo de factura venta de bienes en FacturaX
Actualmente, con un nuevo ajuste, al registrar la factura de venta de un bien en Factura X > Tipo de Factura > Venta de Bienes y habiendo marcado la casilla Genera simultáneamente la factura de venta de bienes y/o mov. financieros de baja de bienes en Datapar ERP: Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Activos, el sistema genera automáticamente el asiento de baja del bien en el Financiero de Dolphin, mostrando el mismo en situación bajado.
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Info |
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Para verificar la situación en la que se encuentra el bien, dirigirse a Informes > Activo > Movimentación Financiera de Bienes. |
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8. Convertir guaraníes a dólares en Salida por Transferencia de Bienes cuando la base cuenta con moneda contable dólar
Al registrar una operación de Salida por Transferencia de Bienes a otras sucursales cuando la base de datos presenta dólar como moneda contable, el sistema mostraba tanto el valor de existencia, como el valor de adquisición en dicha moneda, sin aplicar la conversión con la tasa de cambio que corresponde, impactando en el Diario Contable ya que refleja diferencias en el cuadro de depreciación.
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Note |
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Estos ajustes se aplican únicamente a las operaciones: Entrada por Transferencia de bienes y Salida por Transferencia de bienes. |
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9. Nueva validación para verificación de pre-Catastro de Entidades
Con la implementación de la nueva regla de validación en la verificación de pre-Catastros de Entidades, ahora el sistema no permite crear una entidad con RUC, si la misma ya cuenta con el registro previo de su Cedula de Identidad, de este modo se evitan duplicaciones de los catastros y por consiguiente, la posible división del historial de las operaciones.
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Figura 1. Venta Normal - Aviso.
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10. Mejoría del aviso de error en Venta - Exportación
La mejoría se refiere concretamente al mensaje de error producido en la ventana Venta - Exportación, que se muestra al intentar grabar el registro de una factura cuya mercadería no posee cargas vinculadas, de modo que el usuario identifique el motivo del error con mayor facilidad.
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Figura 1. Mensaje de error.
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11. Conversión de la ventana Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar en GRID interactivo
Con el objetivo de optimizar la experiencia de búsqueda, se implementó una mejora en la ventana Baja de Cuentas a Cobrar/Pagar, consistente en un recurso dinámico por medio del cual está disponible efectuar búsquedas, ordenar y filtrar informaciones otorgando una mayor usabilidad y eficiencia en lo que respecta al proceso de baja de cuentas, en los campos de las siguientes columnas:
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Operaciones de Salida | Operaciones de Entrada |
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Devolución por Compra | Compra con Pedido |
Venta con Orden de Servicio | Compra Normal |
Venta con Orden Servicio con Número de Serie | Compra Nota de Crédito |
Venta con Pedido | Compra Nota de Débito |
Venta con Presupuesto | Devolución de Venta |
Venta Nota Crédito | Importación |
Venta Nota Débito | Importación con Pedido |
Venta Normal |
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12. Nuevas columnas en Consulta de Cargas y Consulta de MFM
A modo de optimizar la operativa del usuario se han incorporado nuevas columnas de información clave en las ventanas Consulta de Cargas y Consulta de Movimiento Físico. Facilitando así, la identificación rápida y precisa de las cargas que deben ser impresas o enviadas al SIFEN.
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