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En este espacio se muestra el proceso para efectuar el registro de una programación de caja con sus respectivas configuraciones tales como el operador responsable de la misma, la sucursal de pago, la cuenta de banco/caja, entre otras.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.

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El campo Situación, ubicado al lado de la fecha de emisión, se modifica de acuerdo al tipo de operación registrado.

  1. En el campo Operador, el El sistema detecta y completa automáticamente los datos del Operador responsable de realizar el registro de la programación.

  2. En el campo Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.

  3. En Sucursal Solicitud, seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.

  4. En el campo Sucursal Pago, se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.

  5. En el campo Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja.

  6. El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta se selecciona la opción Pago Préstamo.

  7. En el campo Moneda, seleccionar la mismaSeleccionar la Moneda.

  8. En Entidad, informar la empresa vinculada a la nueva operación.

  9. En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta Seleccionar la Cuenta vinculada a las operaciones, tales como Financiero, Facturación, entre otras.

  10. En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.

  11. En Valor, informar el importe de la nueva operación. En este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono de la misma para ingresar el valor.

  12. En el campo Cuenta Banco/Caja, seleccionar el estilo de la cuenta digitando el código que lo identifica, o seleccionando de la lista desplegable.

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Este recurso era utilizado anteriormente cuando aún no se implementaba el proceso de facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales..

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Figura

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6. Ventana de Programación de caja.

  1. Al hacer clic en el botón Captura Doc., el sistema habilita la cámara para realizar una toma en formato de imagen de un documento que se considere relevante para el registro.

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Este recurso era utilizado cuando aún no se implementaba la facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales.

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  1. Hacer clic en el botón Grabar para finalizar el registro.

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Figura 7. Botón Captura Doc.