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  1. Hacer clic en el ícono Grabar o pulsar la tecla F6.

Info

Los siguientes pasos corresponden al proceso habitual para realizar transferencias desde la lateral derecha de la pestaña Ficha de La Orden Pago:

  1. Generar Archivo.

  2. Enviar al banco

  3. Registrar el retorno de la entidad bancaria.

  4. Liquidar la Orden (Generar Financiero)

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Figura 11. Generar Archivo.

Pasos para generar el archivo:

  1. Hacer clic en el botón Generar Archivo; esto abrirá una ventana en la computadora, desde donde está disponible seleccionar la carpeta en la cual se alojará el Archivo TXT generado. Una vez seleccionada la misma, hacer clic en el botón Guardar.

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Figura 11. Guardar archivo

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Figura 12. Aviso - Archivo generado con éxito!
  1. Seleccionar el botón Imprimir o pulsar la tecla F8.

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Figura 13. Botón Imprimir - F8

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Figura 14. Imprimir documentos
  1. Al hacer clic en el ícono Imprimir, el sistema muestra la ventana Archivo de Transferencias Electrónicas. El mismo es enviado al banco y finalizado el proceso, la entidad bancaria muestra el número de comprobante de transferencia que debe ser anotado.

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Figura 15. Ventana Archivo de Transferencias Electrónicas

Status
colourRed
titleinformaciones confusas en la base de conocimiento
Base de conocimiento

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Expand
titleClick here to expand...OBSER

Observación: en la documentación de la base de conocimiento se mencionan pasos accionando el botón Retorno del Banco, sin embargo, en la V. 23.10.1.0 Soporte AWS no estpa disponible seguir dicha secuencia de pasos de la misma manera.