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1. Facturación parcial de Movimiento Físico de Mercaderías (MFM) y asociación múltiple de facturas / MFM

Ahora al registrar un Movimiento Físico de salida de mercaderías por devolución de compra en Dolphin, está disponible asociar más de una factura de la misma entidad a una Nota de Remisión, digitando la cantidad de facturas en Movimiento Físico de Mercaderías > Factura >  Factura vinculada al movimiento. 

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Figura 1. Ventana Selección de Factura Vinculada al movimiento.
Note

Para seleccionar la factura para el Movimiento Físico, previamente se debe completar el campo Entidaden los siguientes tipos de movimiento:

  • Salida por venta

  • Entrada por compra

  • Entrada por importación

  • Salida por Exportación

  • Entrada por Devolución de venta

  • Saluda por Devolución de Compra

  • Salida con pedido

Igualmente, al registrar una factura, en la Selección de Movimientos Físicos y en la pantalla Mantenimiento de Movimiento físico de Mercadería es posible vincular más de un movimiento físico de mercaderías de la misma entidad, pudiendo ser descontado de forma parcial.

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Figura 2. Venta Normal - Selección de Movimientos Físicos.

Así mismo, en Movimiento Físico de Mercaderías › Pedidos, es posible seleccionar más de un pedido, tomando en cuenta el Tipo de Movimiento Físico, el Tipo de Pedido y la Entidad.

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Figura 3. Ventana Pedidos

Además, ahora está disponible el status Facturado Parcialmente atendiendo a que algunas facturas se registran de forma parcial en un Movimiento Físico de Mercaderías.

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Figura 4. Status Facturado parcialmente
Info

Los Informes adecuados según los ajustes mencionados en este documento son:

  • Relación de Movimiento Físico Fast

  • Relación de Movimiento Físico Grid

  • Ficha de Mercadería Físico

  • Inventario de Stock Físico

  • Inventario de Stock Físico con Control de Lotes

  • Transferencia de Mercadería (FÍSICO) - Conferencia

  • Disponibilidad de Mercadería Físico x Pedidos.

2. Descuentos por anticipos en facturas de venta con contratos se visualiza en el KuDE

Anteriormente, los descuentos se distribuían de manera prorrateada en todos los ítems de la factura. A partir de ahora, los descuentos se aplicarán de manera individual a cada ítem de la factura, lo que hace que sea más claro y preciso.

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En la ventana Anticipo de Contratos se coloca los valores en concepto de anticipo, para que el sistema realice el cálculo de descuento por anticipo.

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Figura 1. Ventana Anticipo de Contratos

En el modelo de impresión KuDE de la factura, se mostrará el descuento por anticipo debajo de cada ítem correspondiente, con la leyenda "--Anticipo--" y el valor con un signo negativo.

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Figura 2. Ejemplo de DE con anticipo