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  1. En Cta. Ingresos, añadir la cuenta contable en la cual se contabilizarán las movimientos de ingreso de la mercadería.

  2. En el campo Cta. Gastos informar la cuenta contable asignada para los gastos.

  3. En Cta. Dev. Comp., especificar la cuenta contable donde se registrará la devolución de compra de la mercadería.

  4. En Cta. Des. Vent.,detallar la cuenta contable donde se registrará los registrarán los descuentos en la compra de la mercadería

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Note

Las cuentas informadas en los campos Cta. Ingresos y Cta. Gastos, deben estar vinculadas con las respectivas cuentas de ingreso/gasto diferido.

Mercadería Anticipo de Contrato

  1. Ir a Registro > Facturación > Mercadería.

  2. Hacer clic en el botón Agregar.

  3. En la pestaña Datos Generales, en Tipo, seleccionar Servicio.

  4. En Nombre, agregamos Anticipo de Contrato, que será la denominación de la mercadería que se detallará en la impresión de las facturas. Aquí, al pulsar la tecla Enter, el sistema completa el Nombre para impresión con el mismo dato ingresado. Igualmente en el caso de necesitar alterarlo, hacer clic en el campo y modificar.

  5. En el campo Sub-grupo, informar la categoría, por ejemplo: SERVICIOS.

  6. En Embalajes, seleccionar UNIDAD.

  7. El campo Aplicación permanece en blanco, atendiendo a que corresponde a otro tipo de proceso.

  8. En Tipo IVA, seleccionar 5%.

  9. En el campoMoneda, seleccionamos Dólar, atendiendo a que es la moneda principal utilizada para los procesos en agronegocios.

  10. Al ser una mercadería del Tipo servicio, completar los campos Cta. Ingresos y Cta. Gastos

Info

Los demás campos no son utilizados en este tipo de procesos.

  1. Hacer clic en el ícono Grabar.

Finalizado el registro, está disponible configurar el Plan de Financiación.

Tip

Configurar el Plan de Financiación es de vital importancia para que el sistema asuma la mercadería de Anticipo al registrar la factura correspondiente.

 Pasos para configurar el Plan de Financiación:

  1. Ir a Registro > Financiación > Plan de Financiación

  2. Seleccionar el plan a ser utilizado, por ejemplo: ZAFRA SOJA 2023/2024

  3. Hacer doble clic sobre el plan seleccionado, o en el botón Alterar. También está disponible el atajo al pulsar la tecla F4.

  4. En el campo Mercadería Anticipo Contrato, seleccionar la mercadería de anticipo creada previamente.

  5. Hacer clic en el botón Grabar.

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Figura 19. Ventana Plan de Financiación - Configuración del Plan

Cumpletados los pasos, el sistema ya está preparado para facturar el anticipo sobre contratos.